一、部门主要职责
南平互联网新闻中心的主要职责是:做好互联网新闻宣传与管理。
二、部门预算单位基本情况
南平互联网新闻中心列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
南平互联网新闻中心 | 财政核拨 | 4 | 4 |
三、部门主要工作总结
2015年,南平互联网新闻中心主要任务是:推动网上舆论环境日趋好转,网上新闻传播秩序逐步规范,有害信息得到进一步遏制,网络文化建设有序发展,为建设充满活力、富裕文明、和谐安康、幸福美好的南平营造良好的网络舆论氛围。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)做好重大主题活动的网络宣传
(二)推动“一县一网”建设
(三)加强网络舆论引导
(四)净化网上舆论环境
四、2015年决算收支总体情况
2015年年初结转和结余14.06万元,本年收入42.46万元,本年支出37.83万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余18.69万元。
(一)2015本年收入42.46万元,比2014年决算数增加 2.03万元,增长5%,具体情况如下:
1. 财政拨款收入42.46万元,其中政府性基金0万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0亿元。
5. 附属单位上缴收入0亿元。
6. 其他收入0亿元。
(二)2015本年支出37.83万元,比2014年决算数增加 3.43万元,增长9%,具体情况如下:
1. 基本支出28.36万元。其中,人员支出28.36万元,公用支出0万元。
2. 项目支出9.47万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年公共财政拨款支出37.83万元,比2014年决算数增加3.43万元,增长9 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)事业运行26.82万元,较2014年决算数增加3.21万元,增长13%。主要原因是单位新进1人,用于工资福利支出。
(二)事业单位医疗1.54 万元,较2014年决算数增加0.2万元,增长9%,主要原因是单位新进1人,用于医疗保险支出。
(三)其他宣传事务支出9.47万元,较2014年决算数减少1.32万元,下降12%。主要原因是严格执行八项规定,节约各项支出。
六、政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出0万元,比2014年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出1.21万元,同比下降9 %。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。
(二)公务用车购置及运行费0万元。
(三)公务接待费1.2万元。主要用于媒体记者接待等方面的接待活动,累计接待40批次、接待总人数200人。与2014年相比, 公务接待费支出下降9%,主要是:严格执行八项规定,节约公务接待支出。
附件:点击打开链接(内容包括: 1.收支决算总表、2.收入决算表、3.支出决算表、4. 财政拨款收入支出决算总表、5.公共财政拨款支出决算表、6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表、7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表、8.政府性基金支出决算表、9.部门决算相关信息统计表、10. 政府采购情况表)